Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Ixtlan del Rio, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2018
Fecha de Entrada en Vigor | 22 de Febrero de 2018 |
Director: Lic. Vicberto Romero Mora
Sección Décima Cuarta
Tomo CCI
Tepic, Nayarit; 29 de D iciembre de 2017
Número: 129
Tiraje: 030
SUMARIO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE
IXTLÁN DEL RÍO, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
2 Periódico Oficial Viernes 29 de Diciembre de 2017
TITULO PRIMERO
DE LAS ASIGNACIÓN PRESUPUESTALES DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 1º.- El presupuesto de egresos para el Municipio de Ixtlán del Río, Nayarit,
respecto del ejercicio fiscal 2018, fue elaborado con base en los montos estipulados en
la Ley de Ingresos de la Municipalidad de Ixtlán del Río, Nayarit; para el ejercicio fiscal
2018, y tiene como finalidad la atención a los servicios públicos, para lo cual está
formulado con base a resultados y contiene programas, objetivos que se pretenden
alcanzar, su temporalidad y las unidades responsables de su ejecución, especificando las
asignaciones de partidas y la calendarización de su ejercicio. El presupuesto se
encuentra clasificado en la forma Administrativa, en forma Funcional y Programática,
en forma Económica y en Forma Geográfica, de la siguiente manera:
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DESCRIPCION IMPORTE
1000 SERVICIOS PERSONALES 50,238,637
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 22,610,906
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 1,006,836
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 10,188,527
1400 SEGURIDAD SOCIAL 2,371,809
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 13,060,558
1600 PREVISIONES 1,000,000
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,667,138
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS 4,737,897
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 473,866
2300 MATERIA PRIMA Y MATERILAES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 487,578
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 3,700,636
2500 PRODUCTOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 524,796
2600 COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS 924,900
2700 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 1,144,027
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 32,583
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 1,640,855
3000 SERVICIOS GENERALES 13,501,141
3100 SERVICIOS BASICOS 2,830,141
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 472,766
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 1,134,983
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 187,337
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2,658,468
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 552,000
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 1,252,267
3800 SERVICIOS OFICIALES 814,989
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 3,598,190
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 8,032,652
4300 SUBSIDIOS Y SUBVERCIONES 2,000,000
4400 AYUDAS SOCIALES 2,699,020
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 3,333,632
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 833,816
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 561,613
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO 77,000
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 10,500
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y ERRAMIENTAS 184,703
6000 INVERSION PUBLICA 11,602,064
6100 OBRAPUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 11,602,064
9000 DEUDA PUBLICA 9,327,614
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA 7,430,555
9200 INTERESES DE LA DEUDA 1,397,059
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES(ADEFAS) 500,000
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 107,203,062
PRESUPUESTO DE OOMAPASI 7,000,000
TOTAL GENERAL 114,203,062
I.- CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
(CIFRAS EN PESOS)
Viernes 29 de Diciembre de 2017 Periódico Oficial 3
DEPENDENCIAS IMPORTE
01 GOBIERNO MUNICIPAL 23,906,020
02 TESORERIA MUNICIPAL 29,372,745
03 CONTRALORIA MUNICIPAL 915,970
04 DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO
MUNICIPAL
13,295,557
05 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 6,236,869
06 DIRECCIN DE OBRAS PUBLICAS 12,339,365
07 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 8,665,214
08 DIRECCION DE ARTE Y CULTURA 1,719,983
10 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL 1,450,933
11 DIRECCION DE REGISTRO CIVIL 1,366,774
12 EROGACIONES GENERALES 7,933,632
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 107,203,062
PRESUPUESTO DE OOMAPASI 7,000,000
TOTAL GENERAL 114,203,062
II.- CLASIFICACION DIRECCIONES DEL GASTO EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
(CIFRAS EN PESOS)
D E S C R I P C I O N IMPORTE
1 GOBERNACION 64,578,611
1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 18,937,547
1.5 ASUNTOS FINANCIEROS HACENDARIOS 29,226,245
1.7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD 6,741,743
1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES 9,673,076
2 DESARROLLO SOCIAL 42,624,451
2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 36,213,130
2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
4,975,911
2.5 EDUCACION 1,435,410
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 107,203,062
PRESUPUESTO DE OOMAPASI 7,000,000
TOTAL GENERAL 114,203,062
III.- CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO EN EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
(CIFRAS EN PESOS)
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